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漏繳、少交稅款了如何處理?
發(fā)表于 2017-04-07 09:50:48 瀏覽:
文章導(dǎo)讀:漏繳、少交稅款了如何處理?企業(yè)常會(huì)遇到漏繳或少交稅款。如果是稅務(wù)局檢查后涉及補(bǔ)稅的,應(yīng)當(dāng)設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)增值稅檢查調(diào)整科目。就增值稅檢查中涉及增值稅補(bǔ)退稅金的,在稅務(wù)給...

  漏繳、少交稅款了如何處理?企業(yè)常會(huì)遇到漏繳或少交稅款。如果是稅務(wù)局檢查后涉及補(bǔ)稅的,應(yīng)當(dāng)設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整”科目。就增值稅檢查中涉及增值稅補(bǔ)退稅金的,在稅務(wù)給開出的“增值稅檢查調(diào)賬通知書”中逐筆進(jìn)行調(diào)整,作為企業(yè)調(diào)整賬戶的依據(jù)。

  漏繳、少交稅款了如何處理

  1、補(bǔ)繳當(dāng)年的增值稅

  補(bǔ)繳當(dāng)年的增值稅及滯納金罰款會(huì)計(jì)分錄:

  借:相關(guān)科目(根據(jù)補(bǔ)稅原因而定)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  營業(yè)外支出(滯納金、罰款)

  貸:銀行存款

  借方相關(guān)科目取決于補(bǔ)稅原因,可能有很多原因,根據(jù)實(shí)際情況而定。

  例如1:應(yīng)作銷售而未作導(dǎo)致少記銷項(xiàng)稅額的調(diào)整分錄:

  借:應(yīng)收賬款(庫存現(xiàn)金等)

  貸:主營業(yè)務(wù)收入

  應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整

  例如2:將購買的貨物用于集體福利、個(gè)人消費(fèi)、非應(yīng)稅項(xiàng)目而多抵進(jìn)項(xiàng)稅額的調(diào)整分錄:

  借:應(yīng)付職工薪酬(在建工程、固定資產(chǎn)等)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整

  例如3:因取得假發(fā)票,虛開、代開發(fā)票以及其他不符規(guī)定發(fā)票須轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的調(diào)整分錄:

  借:原材料(庫存商品等)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整
 

  2、補(bǔ)交去年的增值稅

  例如:小規(guī)模企業(yè),稅務(wù)自查時(shí)查出,上年有筆收入未入賬,要求補(bǔ)繳增值稅。

  借:應(yīng)收賬款、現(xiàn)金等

  貸:以前年度損益調(diào)整

  應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
 

  3、補(bǔ)交所得稅

  例如:有費(fèi)用不正規(guī),在匯算清繳時(shí)未做調(diào)整,需補(bǔ)交所得稅,和增值稅無關(guān)。

  借:以前年度損益調(diào)整(所得稅費(fèi)用)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 營業(yè)外支出(滯納金、罰款)

  貸:銀行存款

  借:利潤分配——未分配利潤

  貸:以前年度損益調(diào)整

  根據(jù)以上分錄調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)及利潤表上年數(shù)。

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